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中国交建: 10.中国交建2024年内部控制自我评价报告内容摘要

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(原标题:10.中国交建2024年内部控制自我评价报告)

公司代码:601800 公司简称:中国交建

中国交通建设股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务、投资业务、金融业务及其他业务为主营业务的主要单位,涵盖公司经营管理的主要方面。公司对内部控制缺陷进行了整改,不存在未完成整改的重大或重要缺陷。董事长王彤宙于2025年3月27日签署此报告。

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