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天味食品: 2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制审计报告)

四川天味食品集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告由信永中和会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计了天味食品公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,天味食品公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

强调事项部分提到,天味食品公司于2024年12月31日非同一控制下企业合并收购杭州加点滋味科技有限公司(含其子公司杭州姜姜文化创意有限责任公司),年末将其资产负债表纳入合并财务报表,但2024年内控评价范围未包括该公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为98.97%,营业收入占比为100%。此内容不影响已发表的审计意见。报告签署日期为2025年3月27日。

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