(原标题:锦泓时装集团股份有限公司2024年度审计委员会工作报告)
锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告显示,审计委员会由独立董事沙曙东、潘岩平及董事赵玥担任,主任委员为沙曙东。报告期内,审计委员会共召开4次会议,严格履行职责。审计委员会监督并评估了外部审计机构公证天业会计师事务所的工作,认为其遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成公司委托任务。公司依据《公司法》《证券法》等法律法规建立了完善的公司治理结构和内部控制制度,严格执行各项法规,确保股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,保障公司和股东权益。审计委员会审阅了内部审计工作报告,未发现重大问题,并督促内部审计机构按要求履行职责。2024年,审计委员会成员依据相关规定勤勉尽责,监督外部审计,指导内部审计,促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2025年,审计委员会将继续关注内部审计工作,加强内外审计沟通、监督和核查,完善内部审计工作,发挥监督职能,维护公司全体股东利益。