(原标题:东方电缆2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
宁波东方电缆股份有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。天健审〔2025〕1061号审计报告显示,审计范围涵盖2024年度的合并及母公司财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。该报告仅供东方电缆公司年度报告披露使用,不得用于其他目的。东方电缆公司管理层负责提供真实、合法、完整的相关资料,并按相关规定编制汇总表,确保内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册会计师的责任是在审计基础上对汇总表发表专项审计意见。审计依据中国注册会计师执业准则进行,通过核查会计记录等必要程序,确保审计对象信息不存在重大错报。审计结论认为,东方电缆公司管理层编制的汇总表符合相关法规要求,如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告由中国注册会计师印焱、葛多之签署,天健会计师事务所发布,日期为2025年3月25日。