(原标题:中信金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
中信金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据企业内部控制规范体系和相关规定,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及主要子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等多个方面,重点关注战略风险、价格风险等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及内部制度开展评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。
报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大、重要或一般缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。对于个别非财务报告内部控制活动执行不到位的情况,公司已采取改进措施并落实整改。公司内部控制体系总体运行良好,2025年将继续完善内部控制体系,强化监督,促进健康发展。