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精达股份: 精达股份2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:精达股份2024年度内部控制评价报告)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司及其多家子公司,涵盖86.79%的资产总额和86.16%的营业收入。重点关注的高风险领域包括客户信用管理、销售账款回收、供应商选择与评价等。公司依据企业内部控制规范体系及上交所相关指引,制定了内部控制缺陷认定标准,并对发现的一般缺陷进行了整改。上一年度内部控制缺陷已全部整改完成。公司将继续完善内部控制制度,强化监督检查,提升内控管理水平。

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