(原标题:招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告)
招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告显示,现场检查时间为2025年3月10日至12日,检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查结果显示,公司章程和治理制度完备且有效执行,三会会议记录完整,董监高依法履职,公司保持独立性,不存在同业竞争。内部控制方面,内部审计制度健全,审计委员会按规定召开会议并报告工作。信息披露内容完整准确,不存在应披露而未披露的重大事项。募集资金使用合规,不存在第三方占用或违规情形。业绩方面,与同行业相比无明显异常。公司及股东承诺均得到完全履行。其他重要事项中,现金分红制度执行如实披露,大额资金往来有真实交易背景,重大投资或合同履行无重大风险。现场检查未发现违法违规情形。