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*ST东晶: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

浙江东晶电子股份有限公司发布了关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。该报告由立信会计师事务所审计,并出具了无保留意见审计报告。报告指出,东晶电子管理层根据相关规定编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、合法和完整。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致。

报告详细列出了非经营性资金占用及其他关联资金往来的具体情况。其中,上市公司的子公司东晶电子金华有限公司与其他应付款项有关的资金拆借情况如下:2024年初往来资金余额为4280万元,年度内累计发生往来金额4480万元,年度内偿还累计发生金额4389.30万元,年末往来资金余额为4370.70万元。报告仅供披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。本报告已于2025年3月21日获董事会批准。

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