(原标题:2024年度内部控制评价报告)
科大国盾量子技术股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括科大国盾量子技术股份有限公司及其多家子公司,涵盖公司治理结构、人力资源、募集资金使用、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发管理等主要业务和事项,以及高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及内控监管要求,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,未发现重大遗漏或法定豁免。
报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,内部控制体系运行良好。2025年,公司将持续改进和完善内部控制制度,加强监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平,促进公司高效、健康、可持续发展。