(原标题:蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告)
蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况进行报告。公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度财务审计机构。中兴财对公司经营情况、财务报告内部控制有效性及募集资金存放与使用情况进行审计。
中兴财成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙,注册地在北京,首席合伙人姚庚春。截至2024年底,全所共有员工2898人,注册会计师804人。2023年业务收入110,263.59万元,其中审计业务收入96,155.7万元,证券业务收入41,152.94万元。2024年承做电力、热力、燃气及水生产和供应业服务的上市公司审计3家。
中兴财执行总分所一体化管理,2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20,449.05万元。近三年无因执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。
中兴财审计小组相关人员具有专业知识和职业证书,能够胜任审计工作。中兴财及其审计人员保持独立性,未在公司任职,未获取额外经济利益,不存在关联关系。审计过程中执行了检查、函证、计算、监盘等审计程序,获取了充分必要的审计证据,对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。
审计委员会认为中兴财具备专业胜任能力和投资者保护能力,独立、客观、公正执业,按计划完成审计工作。