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大位科技: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告)

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况进行了评估。大华所成立于1985年,截至2024年底有合伙人150人,注册会计师887人,2023年业务总收入32.53亿元。

公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议、第九届董事会第三十二次(临时)会议及2024年第五次临时股东大会审议通过续聘大华为公司2024年财务报表和内部控制审计机构,聘请费用合计223.00万元。

大华所依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的合并及母公司财务状况及经营成果和现金流量,且公司保持了有效的财务报告内部控制。

审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司服务的资质要求。审计过程中,大华所与公司管理层和治理层进行了充分沟通,确保审计工作的独立性和准确性。审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中表现良好,按时完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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