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招商蛇口: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告)

根据《公司法》、《证券法》等法规和公司《公司章程》等规定,招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。毕马威华振成立于1992年,2012年转制为特殊普通合伙企业,2023年业务收入超41亿元,上市公司年报审计客户98家。公司2024年度聘请毕马威华振为外部审计机构,审计费用为1,675.50万元。

毕马威华振依据《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》,对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映财务状况和经营成果,内部控制有效。审计过程中,毕马威华振与公司管理层和治理层就独立性、审计计划、风险评估等进行了沟通。

董事会审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力和执业质量进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。审计委员会在年报审计期间与毕马威华振进行了多次沟通,确保审计报告的及时、准确和客观。毕马威华振表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了年报审计工作。

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