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钧达股份: 华泰联合证券有限责任公司关于海南钧达新能源科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

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(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于海南钧达新能源科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见)

华泰联合证券有限责任公司对海南钧达新能源科技股份有限公司(简称“钧达股份”)2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规。

钧达股份按风险导向原则确定评价范围,涵盖公司及其控股子公司,涉及采购、销售、预算管理等主要业务,重点关注资金活动、资产管理等高风险领域。公司依据内部控制规范体系及相关法规开展评价工作,制定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷,详细列出了定量和定性标准。

核查结果显示,报告期内钧达股份不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。公司持续完善内部控制体系,修订、完善或废止相关规章制度。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

华泰联合证券通过审阅会议资料、内部控制评价报告及审计报告等,核查了钧达股份内部控制的合规性和有效性,认为其内部控制制度符合相关法律、法规要求,在所有重大方面保持有效,《内部控制评价报告》基本反映了公司2024年度内部控制制度的建设及运行情况。

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