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博深股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

关于对博深股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(勤信专字【2025】第0079号)指出,中勤万信会计师事务所依据《中国注册会计师执业准则》审计了博深股份有限公司2024年度财务报表,并于2025年3月14日签发了无保留意见的审计报告(勤信审字【2025】第0227号)。根据相关法规,公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

会计师事务所对汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了年度财务报表审计中对关联方交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。专项说明仅供公司2024年度年报披露之目的使用,未经书面同意,不得用于其他目的。附表为博深股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。此专项说明由中勤万信会计师事务所出具,日期为2025年3月14日。

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