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恒通股份: 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

恒通物流股份有限公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。公司董事会审计委员会根据相关法规和公司内部制度,对和信会计师事务所及其项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和执业质量进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。2024年4月16日,第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案》。

审计委员会与和信会计师事务所进行了审前沟通,听取并审阅了审计工作计划和时间安排,确保工作安排合理。在审计期间,审计委员会与和信会计师事务所保持充分沟通,听取审计内容调整事项及发现的问题,及时解决问题并督促其按时提交审计报告。审计委员会在和信会计师事务所出具初步审计意见后,审阅了2024年年度财务会计报表,并在取得标准无保留意见审计报告后,同意提交公司董事会审核。

董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关职责,发挥了指导、协调、监督作用,促进了公司内控建设和财务规范,保证了公司和中小股东的合法权益。

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