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楚江新材: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(容诚专字2025241Z0024号),容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了楚江新材公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表,并出具了无保留意见审计报告(容诚审字2025241Z0025号)。根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,楚江新材公司管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。此外,事务所在2024年度财务报表审计中对关联方交易进行了审计程序,但未对汇总表所载资料执行额外审计程序。该专项说明仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。附件包括安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。此专项说明由容诚会计师事务所于2025年3月15日在中国·北京出具。

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