(原标题:华发股份2024年度关联方占用资金情况的专项审核报告)
关于珠海华发实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告(众环专字(2025)0500100号)显示,中审众环会计师事务所对中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》下,华发股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核。
审核基于华发股份2024年12月31日的合并及母公司财务报表及其附注。会计师事务所按照中国注册会计师审计准则执行审核工作,通过检查会计记录、重新计算相关项目金额等程序,确保汇总表不存在重大错报。审核结果显示,汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容在所有重大方面一致。
该审核报告仅供华发股份2024年度年报披露之目的使用,不得用于其他用途。报告签字注册会计师为中国注册会计师韩振平、王兵,报告日期为2025年3月14日。