(原标题:华发股份2024年度在财务公司存贷款业务情况的专项审核报告)
关于珠海华发实业股份有限公司在珠海华发集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告(众环专字(2025)0500101号)显示,中审众环会计师事务所对华发股份2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表进行了专项审核。审核基于已审计的2024年12月31日合并及母公司财务报表及其附注。管理层负责按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定编制和披露汇总表,并提供真实、合法、完整的审核证据。注册会计师的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见,遵循中国注册会计师审计准则,通过检查会计记录、重新计算相关项目金额等程序确保汇总表不存在重大错报。经审核,汇总表已在所有重大方面按照相关规定编制,应与已审财务报表一并阅读。审核报告由中国注册会计师韩振平、王兵签字,中审众环会计师事务所于2025年3月14日出具。