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平安银行: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

平安银行股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告由安永华明会计师事务所审计并出具。报告基于中国注册会计师审计准则,涵盖2024年12月31日的合并及银行资产负债表、2024年度的合并及银行利润表、股东权益变动表和现金流量表及相关财务报表附注。审计报告编号为安永华明(2025)审字第70036697_H01号,意见为无保留。

此外,针对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,安永华明进行了有限保证的鉴证业务。此汇总表依据中国证监会《上市公司监管指引第8号》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号(2024年修订)》规定编制,确保内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安永华明按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作,通过了解、抽查、核对等程序,未发现汇总表所载资料与审计财务报表时审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。报告仅供平安银行披露控股股东及其他关联方占用资金情况使用,未经书面同意不得另作他用。报告日期为2025年3月14日。

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