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伟时电子: 关于伟时电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明内容摘要

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(原标题:关于伟时电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明)

伟时电子股份有限公司发布了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(容诚专字2025215Z0035号)。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则,审计了伟时电子2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表,并出具了无保留意见审计报告(容诚审字2025215Z0068号)。

根据中国证监会和上海证券交易所的规定,伟时电子管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。管理层负责确保汇总表的真实、准确和完整性。会计师事务所对汇总表所载信息与已审计的财务报表进行了核对,未发现重大不一致。此外,会计师事务所在2024年度财务报表审计中执行了相关审计程序,但未对汇总表单独执行额外审计程序。该专项说明仅供伟时电子年度报告披露之用,不得用于其他目的。附件包括伟时电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签字人为中国注册会计师俞国徽、李峰和杨隽。报告日期为2025年3月14日。

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