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天虹股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受托审计了天虹数科商业股份有限公司(简称“天虹股份”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告(容诚审字2025215Z0094号)。根据中国证监会《上市公司监管指引第8号》及深圳证券交易所相关规定,天虹股份管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。事务所在审计过程中执行了关联方交易相关审计程序,但未对汇总表单独执行额外审计程序。该专项说明仅供天虹股份年度报告披露使用,不得用于其他目的。附件包括天虹数科商业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签署日期为2025年3月13日。

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