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飞亚达: 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明内容摘要

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(原标题:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“飞亚达公司”)委托,根据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表及财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告。

根据相关法规要求,飞亚达公司管理层编制了《2024年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》。如实编制和对外披露该汇总表,并保证其真实、准确、完整是飞亚达公司管理层的责任。容诚会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对飞亚达公司2024年度财务报表审计中执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计程序。该专项说明仅供飞亚达公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他用途。

签字注册会计师包括蔡如笑、郑超敏和葛骅。报告日期为2025年3月12日。

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