(原标题:2024年度内部控制评价报告)
山东南山智尚科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。
评价结论显示,公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。评价范围涵盖公司各职能部室、子公司、分公司的主要业务和事项,特别是高风险领域如采购与付款、生产与仓储、销售与收款、货币资金等。
公司依据企业内部控制规范体系及《内控手册》开展内部控制评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。和信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,并出具了无保留意见的审计报告。










