(原标题:山东南山智尚科技股份有限公司内部控制审计报告)
山东南山智尚科技股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,和信会计师事务所审计了南山智尚公司2024年12月31日的财务报告内部控制,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。
公司内部控制评价报告显示,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司各职能部室、子公司、分公司的主要业务和事项,重点关注采购与付款、生产与仓储、销售与收款、货币资金等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及《内控手册》开展内部控制评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。和信会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。