(原标题:关于舒华体育股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
天健会计师事务所对舒华体育股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行,旨在确保信息无重大错报。审计范围涵盖2024年度财务报表及管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
审计结果显示,舒华体育公司2024年度涉及多个子公司及其控制的法人之间的非经营性资金往来,如福建省舒华健康产业有限公司、福建省舒华健身发展有限公司等,涉及资金往来累计发生金额总计43,129.20万元,偿还累计发生金额42,577.63万元,期末往来资金余额7,191.89万元。此外,还存在少量关联自然人及其他关联方的资金往来。
审计结论认为,汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了舒华体育公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。管理层需对所提供资料的真实性负责,注册会计师则对汇总表发表专项审计意见。