(原标题:关于南华期货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告)
天健审〔2025〕331号,南华期货股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了南华期货公司2024年度财务报表,并在此基础上审计了管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本报告仅供南华期货公司年度报告披露使用,不得用于其他目的。南华期货公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,确保汇总表内容真实、准确、完整。我们的责任是在实施审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。审计依据中国注册会计师执业准则进行,实施了包括核查会计记录等必要程序。我们认为,汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了南华期货公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师,中国·杭州,二〇二五年三月七日。附件包括本所营业执照、执业证书、证券服务业务备案证明及签字注册会计师执业证书复印件,仅供本次审计说明使用,不得用于其他用途或向第三方披露。