(原标题:立信会计师事务所对中科曙光2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告)
关于曙光信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(信会师报字2025第 ZG10088号)已出具。该报告审计了公司2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计报告(信会师报字2025第 ZG10888号)已于2025年3月3日发布,为无保留意见。
管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致。汇总表应与已审计财务报表一同阅读,仅供披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告由中国注册会计师签字,立信会计师事务所(特殊普通合伙),中国·上海,2025年3月3日。