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龙迅股份: 龙迅股份2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:龙迅股份2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)

龙迅半导体(合肥)股份有限公司发布2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。报告指出,大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,总部位于北京,拥有32家国内分支机构和36家国际网络成员所,具备丰富的证券业务经验。截至2024年底,事务所共有从业人员3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为其能满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求,同意续聘大信为2024年度财务报告和内部控制审计机构。此决定经第三届董事会第二十四次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。

大信会计师事务所按照《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》对公司2024年财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映财务状况和经营成果,内部控制有效。审计过程中,事务所与公司管理层和治理层就独立性、审计范围、风险评估等进行了沟通。

审计委员会在年报审计期间与大信会计师事务所进行了充分沟通,确保审计报告的及时、准确和客观。审计委员会认为大信会计师事务所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务能力。

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