(原标题:2024年度内部控制评价报告)
盛美半导体设备(上海)股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并如实披露评价报告。监事会监督内部控制的建立和实施,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结果显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括盛美半导体及其所有控股公司,涵盖100%的资产总额和营业收入。重点关注的高风险领域包括存货管理、销售业务、财务报告和信息系统。
报告期内,公司未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。2024年度,公司内部控制体系运行良好,未发现重大、重要缺陷。2025年,公司将持续完善内部控制,提升管理水平,保障股东权益和公司健康发展。
