(原标题:科林电气 2024年内部控制评价报告)
石家庄科林电气股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
报告指出,董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位涵盖公司及其多家子公司,涉及资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的资金管理、采购业务、销售业务等领域未发现重大遗漏。
公司调整了内部控制缺陷认定标准,将“资产总额潜在错报”改为“净资产潜在错报”,并调整了定量标准。报告期内,公司未发现需整改的财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。
董事长陈维强代表公司签署此报告,日期为2025年2月24日。