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标榜股份: 内部控制管理制度内容摘要

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(原标题:内部控制管理制度)

江阴标榜汽车部件股份有限公司发布了《内部控制管理制度》,旨在加强公司内部控制,防范风险,促进健康发展,保护投资者权益。制度依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定。

主要内容包括:内部控制目标为遵守法规、遵循发展战略、提高经营效率、确保财务报告真实性及保障资产安全。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。明确董事会、监事会及经营层职责,强调内部控制覆盖所有业务环节,涵盖销售、采购、资金管理、信息披露等。特别强调对控股子公司的管理控制,关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。

制度还规定了内部控制检查和披露机制,要求审计部定期检查并报告内部控制缺陷,确保及时整改。年度内部控制评价报告需经董事会审议,监事会发表意见,保荐机构或独立财务顾问核查,会计师事务所出具审计报告。公司将在年度报告披露时同步发布内部控制评价报告及审计报告。

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