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吉大正元: 招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年定期现场检查报告内容摘要

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(原标题:招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年定期现场检查报告)

招商证券股份有限公司对长春吉大正元信息技术股份有限公司进行了2024年定期现场检查。检查时间为2024年12月20日,检查人员为张钰源、邓津。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

检查结果显示,公司章程和公司治理制度完备且合规,三会规则得到严格执行,会议记录完整,董监高履行职责合规,公司保持独立性,不存在同业竞争。内部控制方面,公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门,审计委员会按规定召开会议并提交报告。信息披露方面,公司已披露的公告与实际情况一致,内容完整,无重大变化或未披露事项。募集资金使用合规,不存在第三方占用或违规情形,使用情况与披露一致。业绩方面,2024年1-9月公司营业收入为28,134.62万元,同比下降13.02%,扣除非经常性损益的净利润为-7,472.85万元,同比增长11.89%,主要因网络安全产品和服务业务收入减少。公司需关注业绩亏损情况并采取措施改善。

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