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易普力: 中国国际金融股份有限公司关于易普力股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告内容摘要

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(原标题:中国国际金融股份有限公司关于易普力股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告)

中国国际金融股份有限公司作为易普力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构,于2024年12月24日对易普力进行了现场检查。检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况、承诺履行情况及现金分红制度的执行情况。

经核查,独立财务顾问认为:公司在持续督导期内建立了较为完善的法人治理结构,内部控制制度健全且能够有效执行;信息披露及时、真实、准确、完整;公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占用资金情形;募集资金使用符合相关法律法规,不存在违规使用情形;不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况;公司经营状况良好,经营模式未发生重大变化;相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中,未发现违反承诺的情形;现金分红制度执行到位并如实披露。

建议公司继续完善治理结构和内控制度,及时履行重大事项的信息披露义务,关注控股股东继续履行避免同业竞争、业绩承诺等承诺。本次现场检查未发现需向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。

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