(原标题:2024年第二次临时股东大会会议资料)
公司拟聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。2024年年度审计费用总计为130万元(不包含差旅费),其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为20万元。本议案已经由公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。