(原标题:关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告)
公司股票自 2021年 5月 6日起被实施其他风险警示。2023年度,公司被苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,且公司最近连续 3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,公司股票自 2024 年 4月 30日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日,公司非经营性资金占用事项尚未得到彻底解决,占用本金及利息余额为 9,598.96万元。公司已于 2024年 4月 4日披露非经营性资金占用问题的具体解决方案。