(原标题:内部审计制度)
广东汇成真空科技股份有限公司制定了内部审计制度以规范内部审计工作并提高审计质量。该制度明确了内部审计的定义、目的及范围,并规定了内部审计机构——审计部的设立及其职责。审计部需对公司的内部控制、风险管理、财务信息的真实性及完整性以及经营活动的效果进行评价。审计部直接向审计委员会汇报,并接受其指导和监督。此外还规定了内部审计人员的专业要求、审计工作的具体程序、奖惩措施以及审计报告的编制和披露等内容。审计部需至少每季度向审计委员会报告一次工作进展和发现的问题,并在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划,在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告。