首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

汇成真空: 内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度)

广东汇成真空科技股份有限公司制定了内部审计制度以规范内部审计工作并提高审计质量。该制度明确了内部审计的定义、目的及范围,并规定了内部审计机构——审计部的设立及其职责。审计部需对公司的内部控制、风险管理、财务信息的真实性及完整性以及经营活动的效果进行评价。审计部直接向审计委员会汇报,并接受其指导和监督。此外还规定了内部审计人员的专业要求、审计工作的具体程序、奖惩措施以及审计报告的编制和披露等内容。审计部需至少每季度向审计委员会报告一次工作进展和发现的问题,并在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划,在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示汇成真空盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-