(原标题:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于华玮镍业有限公司2023年度、2024年1-3月审计报告)
华玮镍业有限公司2023年度审计报告关键内容:
审计意见: 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华玮镍业2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础: 按照中国注册会计师审计准则执行审计工作, 获取的审计证据充分适当, 为发表审计意见提供了基础。
其他事项: 财务报表编制目的是供盛屯矿业集团股份有限公司了解华玮镍业2023年的财务状况和经营成果, 不适用于其他用途。
管理层和治理层责任: 管理层负责编制财务报表并设计执行维护内部控制; 治理层负责监督财务报告过程。
注册会计师责任: 对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。
财务数据摘要:
现金及现金等价物净增加额为-15,658,172.04元, 年末现金和现金等价物余额为218,701,962.69元。
关联方关系: 详细列出了母公司的基本情况。