中信证券就观典防务技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函进行了专项核查。核查涉及公司货币资金及现金流、主要业务及产品、以及其他财务事项。关于货币资金,公司存在实控人控制银行账户的情况,且有资金用于违规担保。关于承兑汇票与筹资活动现金流,公司解释了承兑汇票的使用及筹资活动现金流的变动原因。关于主要业务及产品,公司详细说明了不同产品的收入确认方式及执行情况,以及客户结构的变化。关于存货,公司解释了未计提存货跌价准备的合理性及存货与收入规模的匹配性。关于无形资产,公司列示了软件无形资产的明细,并说明了无形资产摊销方法及开发支出结转情况。此外,公司还回应了关于投资活动、往来款、应收账款、合同负债、存货、无形资产等方面的问题,提供了相关数据和说明。中信证券通过多种核查程序,对上述问题进行了审慎核查,并发表了核查意见。