明德生物:国金证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见

来源:巨灵信息 2020-04-30 00:00:00
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                      国金证券股份有限公司
              关于武汉明德生物科技股份有限公司
              内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,国金证券股份有限公司(以
下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为武汉明德生物科技股份有限公司(以
下简称“明德生物”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对明德生物填
写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“自查表”)进行了核查,核查情
况及核查意见如下:



     一、公司内部控制规则落实情况

    明德生物对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点对信
息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易
的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根
据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。



     二、保荐机构核查工作

    国金证券指派担任明德生物持续督导工作的保荐代表人,就明德生物内部控
制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等
相关部门进行了沟通,并查阅了公司内部控制制度、股东大会、董事会等会议记
录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作报告、投资者关系管理
的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内
幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、关联交易
的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明及
承诺书、独立董事的工作记录等资料,对公司董事会填写的中小企业板上市公司
《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。



     三、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:明德生物填写的中小企业板上市公司《内部控制规
则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写,真实、准确、完整的
反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对
该自查表无异议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人(签字):   _____________         _____________
                          徐学文                   卫明




                                         国金证券股份有限公司(盖章)




                                                          2020年4月29日
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