上柴股份:关于续聘2020年度会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-10 00:00:00
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股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2020-004




                  上海柴油机股份有限公司
        关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
     本事项尚需提交公司股东大会审议


    本公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议,审议通过
了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2020 年度
内控审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称:安永华明)作为公司 2020 年度财务报告及内部控
制审计机构,聘期自 2019 年年度股东大会通过本事项之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。2020 年度年报审计费用最高不超过 100
万元人民币(不含税),2020 年度财务报告内部控制审计费用最高不
超过 28.30 万元人民币(不含税)。具体情况公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息(含分支机构信息)
    安永华明于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安
永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来,已先后在上海、广州等地
                                  1
设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验
证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审
计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会
计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业
务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,
于美国公众公司会计监督委员会注册,在证券业务服务方面具有丰富
的执业经验和良好的专业服务能力。
    本公司审计业务由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海
分所(以下简称:安永华明上海分所)主要承办。安永华明上海分所于
1998 年 7 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,注册地址为中国(上
海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永
华明上海分所拥有会计师事务所执业资格,自成立以来一直从事证券
服务业务,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服
务能力。
    2、人员信息
    安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至 2019 年 12 月 31 日拥
有从业人员 7974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人,
较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养,
拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人
员。
    3、业务规模
    安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元,净资产 47,094.16
万元。2018 年度上市公司年报审计客户 共计 74 家,收费总额
33,404.48 万元,资产均值 5,669.00 亿元,主要涉及制造业、金融
业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件
和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。
    4、投资者保护能力
    安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿
限额超过人民币 8,000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿
                               2
责任等。
    5、独立性和诚信记录
    安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性
要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,
曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安
永华明出具的(2020)21 号警示函,以及于 2020 年 2 月 24 日由中
国证监会北京监管局对安永华明出具的(2020)36 号警示函,相关
事宜对其服务本公司不构成任何影响。
    (二)项目成员信息
    1、人员信息
    (1)项目合伙人从业经历:
    项目合伙人及签字会计师孟冬先生,长期从事审计、财务咨询及
与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员、中
国注册会计师协会资深会员,自 1996 年开始在事务所从事审计相关
业务服务,已具有逾 23 年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司
审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的上市审计经验,客户涉
及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。
    (2)质量控制复核人从业经历:
    质量控制复核人周优妹女士,长期从事审计、财务咨询及与资本
市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员、中国注册
会计师协会资深会员,自 1993 年开始在事务所从事审计相关业务服
务,有逾 26 年执业经验,曾担多家上市公司审计的项目合伙人和签
字会计师,具有丰富的上市审计经验,客户涉及金属冶炼行业、化工
业、大型装备制造业等行业。
    (3)本期签字注册会计师从业经历:
    项目现场负责人及签字注册会计师寻觅女士,现为中国注册会计
师执业会员,自 2012 年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾
7 年审计相关服务经验,在制造业上市审计方面具有丰富经验。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
                                3
    上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均
未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况
    (三)审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度及投
入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况                       单位:万元
       项目       2019 年度         2020 年度         增减%
年报审计              100           不超过 100          0
内控审计             28.30         不超过 28.30         0
    说明:2020 年度的审计费用尚需提交股东大会审议。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)公司董事会审计委员会对续聘安永华明为公司 2020 年度
年报审计与内部控制审计机构事项进行了审查,认为其具备证券期货
相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在
执业过程中坚持独立审计原则,履行了审计机构应尽的职责,同意将
续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计与内部控制审计机构事项提
交董事会审议。
    (二)公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意
见,认为安永华明在 2019 年度年报审计和内控审计过程中能够较好
安排审计计划并开展工作,体现了较高的专业能力及服务水平,同意
续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计会计师事务所和内控审计机
构。
    (三)公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议,审议
通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2020
年度内控审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司 2020 年度年报
审计的会计师事务所和 2020 年度财务报告内部控制审计机构。


                               4
    (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期自公司 2019 年年度股
东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。
   三、备查文件目录
    1、公司董事会九届五次会议决议;
    2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见;
    3、公司董事会审计委员会 2020 年度第一次会议决议。




                                 上海柴油机股份有限公司董事会
                                         2020 年 4 月 8 日




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