银润投资:监事会对董事会关于内部控制审计单位出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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厦门银润投资股份有限公司

监事会对董事会关于内部控制审计单位出具带强调事项

无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见

公司2015年度内部控制审计机构利安达会计师事务所(特殊普通

合伙)对公司2015年度内部控制审计报告出具了带强调事项段的无保

留审计意见,审计报告所列的强调事项如下:我们提醒内部控制审计

报告使用者关注,银润投资海发大厦一期2006年发生的预收购房款,

因没有达到收入确认条件(产权没有转移),挂账在其他应付款科目

下,今后能否转作收入存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告

内部控制发表的审计意见。

报告期内,公司继续以“补办土地出让手续,争取获得整体产权”

为目标推进。由于该问题的特殊性以及复杂性,该事项在报告期内未

获得实质性进展。公司董事会将持续督促公司管理层深入研究,积极

与当地主管政府部门及相关方进行探讨、沟通,争取形成可行的解决

方案并予以实施。

公司监事会认为:审计机构出具的审计意见客观公正,董事会关

于强调事项段的专项说明客观地反映了该事项的现状、影响。对于强

调事项段,监事会将会持续督促董事会及管理层有效地推动解决上述

强调事项。

厦门银润投资股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十八日

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