奇信股份:2016年度财务预算报告

来源:深交所 2016-04-26 11:43:11
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深圳市奇信建设集团股份有限公司

2016 年度财务预算报告

特别提示:

本预算报告仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司

对2016年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等

多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意投资风险。

一、预算编制说明

本预算报告是公司在2015年经营情况基础上,基于公司目前的主要业务和组

织结构,谨慎地对2016的经营情况进行预测并编制的。本预测报告未包括公司可

能因对外投资、新增报表合并范围、新增税收优惠等变化而对公司经营状况产生

的影响。

二、2016年度重要财务预算指标

单位:人民币万元

项目 2015 年实际 2016 年预算 增减率

营业收入 334,019.42 391,766.00 17%

营业成本 276,013.88 324,067.86 17%

利润总额 20,641.32 23,008.93 11%

所得税费用 7,606.53 8,056.03 6%

净利润 13,034.79 14,952.90 15%

注:营业收入、营业成本未考虑营改增政策实施后的影响因素,为价税合计金额。

三、确保财务预算完成的措施

1、创新营销模式,拓展主营业务,在巩固和发展原有业务模式的基础上,

积极探索和推进PPP项目、海外业务、高端定制业务和智能化业务,紧跟政策、

把握机遇,积极创新营销模式,结合金融手段撬动更大的生态市场,以进一步拓

展业务规模。

2、创新管理方式,加强区域建设。采取集团管控,分级管理,分权经营的

管理思路,调动各区域经营管理的积极性和创造性,从而实现公司整体经营管理

目标。

3、创新资本融资,将公司做大做强。充分利用公司上市的发展机遇,在资

本市场上积极探索,创新融资方式,争取打开更多的融资渠道,为公司发展提供

有效的资金保障。

4、持续快速吸引业内精英,扩大事业部发展的步伐。

5、持续提高成本控制管理能力,加强应收账款回收,保障经营效益。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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