深圳市奇信建设集团股份有限公司
2016 年度财务预算报告
特别提示:
本预算报告仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司
对2016年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在2015年经营情况基础上,基于公司目前的主要业务和组
织结构,谨慎地对2016的经营情况进行预测并编制的。本预测报告未包括公司可
能因对外投资、新增报表合并范围、新增税收优惠等变化而对公司经营状况产生
的影响。
二、2016年度重要财务预算指标
单位:人民币万元
项目 2015 年实际 2016 年预算 增减率
营业收入 334,019.42 391,766.00 17%
营业成本 276,013.88 324,067.86 17%
利润总额 20,641.32 23,008.93 11%
所得税费用 7,606.53 8,056.03 6%
净利润 13,034.79 14,952.90 15%
注:营业收入、营业成本未考虑营改增政策实施后的影响因素,为价税合计金额。
三、确保财务预算完成的措施
1、创新营销模式,拓展主营业务,在巩固和发展原有业务模式的基础上,
积极探索和推进PPP项目、海外业务、高端定制业务和智能化业务,紧跟政策、
把握机遇,积极创新营销模式,结合金融手段撬动更大的生态市场,以进一步拓
展业务规模。
2、创新管理方式,加强区域建设。采取集团管控,分级管理,分权经营的
管理思路,调动各区域经营管理的积极性和创造性,从而实现公司整体经营管理
目标。
3、创新资本融资,将公司做大做强。充分利用公司上市的发展机遇,在资
本市场上积极探索,创新融资方式,争取打开更多的融资渠道,为公司发展提供
有效的资金保障。
4、持续快速吸引业内精英,扩大事业部发展的步伐。
5、持续提高成本控制管理能力,加强应收账款回收,保障经营效益。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日