合康变频:监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见

来源:深交所 2016-04-26 11:30:12
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监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见

北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《深

圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定,对相关事项作出以下核实意见:

一、监事会关于公司《2015 年内部控制自我评价报告》的核实意见

依据深交所相关法律、法规的相关要求,按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指

引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对公司

2015 年度内部控制情况进行了全面深入的检查,在查阅了公司的各项内部控制制度,了解

公司有关部门在内部控制实施工作的基础上,对公司的内部控制情况进行了评价,并出具

了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

我们通过调查并对 2015 年度内部控制自我评价报告审议后,认为:

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合现代管理要求

的内部组织结构,也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较

好的作用,能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况,不存在

明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经营发展的需要,公司需不断深化管理,进一步

完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

因此我们同意公司董事会 2015 年度内部控制自我评估报告相关事项。

(以下无正文)

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见

(此页无正文,为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会关于内部控制

自我评价报告的核实意见》之签署页)

与会监事签字:宋丽如

申彦林

王珍明

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日

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