德联集团:国信证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见

来源:深交所 2016-04-25 00:00:00
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国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司

2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐

机构”)作为广东德联集团股份有限公司(以下简称“德联集团”或“公司”)非公

开发行股票并上市的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行

了核查,对公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》内容进

行了核查,具体如下:

一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作

德联集团根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情

况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门

和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、

募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投

资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《中小企业板上市

公司内部控制规则落实自查表》。

国信证券指派担任德联集团持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部

控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门

进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填写的

《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:德联集团编制的《中小企业板上市公司内部控制规

则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映

了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自

查表无异议。

(以下无正文)

1

【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司

2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人: ______________ ______________

李天宇 信 蓓

国信证券股份有限公司

2016 年 月 日

2

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