光正集团股份有限公司
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2016 年度财务预算报告
根据公司 2016 年度经营计划,公司发展战略目标的完成,公司以经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司 2015 年度财务决算报告为基础,分
析预测了公司面临的市场和投资环境、行业状况和经济发展前景,参考公司近两
年的经营业绩及现时的经营能力,本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原
则,同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针,秉
着客观求实、稳健、谨慎的原则,编制了 2016 年度财务预算。
本预算报告根据公司执委会讨论确立的生产经营目标测算编制。本预算包含
的范围:
持股比
预算范围 注册地 业务性质
例(%)
光正钢机有限责任公司 武汉市新洲区阳逻开发区 钢结构加工销售 100
光正重工有限公司 浙江省嘉兴市 钢结构加工销售 100
新疆光正教育咨询有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 咨询服务 100
光正能源有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 能源销售 100
光正钢结构有限责任公司 乌鲁木齐经济技术开发区 钢结构制作、安装 100
光正装备制造有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 冶金、光伏等设备制作、安装 100
新疆天宇能源科技发展有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区 天然气销售 100
巴州伟博公路养护服务有限公司 新疆库尔勒市 天然气销售 51
托克逊县鑫天山燃气有限公司 新疆托克逊县 天然气销售 100
光正燃气有限公司 新疆克州阿图什市 天然气销售 51
一、产量
1、钢结构板块:
新疆基地钢构 57,440 吨、
新疆基地彩板、夹芯板 77 万平方米;
武汉基地钢构 17,000 吨(含桥梁)
2、燃气板块:
气体销售量: 汽车加气: 10,109.88 万方
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工业用气: 6.45 万方
商业用气: 499.48 万方
民 用 气: 1,071.92 万方
锅炉用气: 5,847.94 万方
燃气批发: 204.23 万方
合 计: 17,739.90 万方
二、合同销售额:
1、新疆基地: 3.68 亿元
2、武汉基地: 0.43 亿元
3、光正燃气: 2.55 亿元
4、托克逊鑫天山: 0.71 亿元
5、巴州伟博: 0.40 亿元
三、光正集团 2016 年实现销售收入 6.75 亿元、归属于母公司的净利润
1,216.62 万元;
附:
2016 年预算利润表
单位:万元
较上期的增减比率
项目 2016 年预算 2015 年实际发生
(%)
销售收入 67,485.14 55,518.53 21.55%
销售成本 44,222.93 36,484.73 21.21%
营业税金及附加 735.00 614.33 19.64%
销售费用 9,877.43 9,090.81 8.65%
管理费用 6,813.86 6,375.04 6.88%
财务费用 3,560.25 3,097.37 14.94%
资产减值损失 1,791.89 1,070.87 67.33%
投资收益 3,277.00 1,334.99 145.47%
营业利润 3,760.78 120.38 3024.09%
加:营业外收入 577.07 2,976.60 -80.61%
减:营业外支出 78.01 161.63 -51.74%
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利润总额 4,259.84 2,935.35 45.12%
所得税 1,051.50 390.24 169.45%
净利润 3,208.34 2,545.11 26.06%
归属于母公司的净利
1,216.72 649.73 87.27%
润
销售净利率 1.80% 1.17% 0.63%
特别提示:本公司制定的《2016 年度财务预算报告》是本年度公司内部财
务与生产经营工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工
程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2016 年盈利预测,能否
实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等
多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
光正集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日