国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐
机构”)作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“悦心健康”或“公司”)
非公开发行并在中小企业板上市的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和
运行情况进行了核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,
具体如下:
一、公司内控规则落实情况
悦心健康对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:悦心健康填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【此页无正文,为《国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人: ______________ ______________
李明克 张存涛
国信证券股份有限公司
2016年4月21日