国金证券股份有限公司
关于软控股份有限公司
内控规则落实情况自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为软控股份有限公司(以下
简称“软控股份或“公司”)的保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称“国金
证券”或“保荐机构”)对软控股份根据《通知》要求填写的《内控规则落实自查
表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
软控股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点
对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外
担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果,填写了《公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:软控股份的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、
完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构:国金证券股份有限公司
保荐代表人:江岚 陈钟林
2016 年 4 月 20 日