杰瑞股份:内部控制审计报告

来源:深交所 2016-04-09 00:00:00
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ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字【2016】第0492号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

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邮编:100062

电话:010-67085873

传真:010-67084147

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地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层

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内部控制审计报告

中喜专审字【2016】第 0492 号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份公司”)2015年

12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事

会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘新培

中国 北京 中国注册会计师:高桂玲

二〇一六年四月七日

地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层

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