天成自控:董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

来源:上交所 2016-04-02 05:26:54
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浙江天成自控股份有限公司

董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,作为公司董事

会审计委员会成员,我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司

2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案进行了审阅,对上述关

联交易发表以下书面审核意见:

公司实际控制人陈邦锐先生认购本次非公开发行股票,构成关联交易。陈邦

锐先生不参与本次发行定价的市场询价过程,承诺以现金方式按照与其他认购对

象相同的认购价格认购,且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的

10%。该关联交易体现了实际控制人陈邦锐先生对上市公司的支持和信心,有利

于公司发展,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形。我们同意上述议案。

浙江天成自控股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 4 月 1 日

(以下无正文)

(此页无正文,为《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的

书面审核意见》之签字页之一)

与会委员签名:

陈 勇

(此页无正文,为《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的

书面审核意见》之签字页之二)

与会委员签名:

庞正忠

(此页无正文,为《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的

书面审核意见》之签字页之三)

与会委员签名:

许筱荷

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