中航飞机:内部控制审计报告(2015年12月31日)

来源:深交所 2016-03-29 16:53:56
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中航飞机股份有限公司

内部控制审计报告

2015 年 12 月 31 日

目 录

1、 内部控制审计报告

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层

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(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话:010-68179990 传真:010-88217272

内部控制审计报告

众环审字(2016) 080061 号

中航飞机股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中航飞

机股份有限公司(以下简称“中航飞机”)2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、中航飞机对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规

定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中航飞机董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对

注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能

导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未

来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中航飞机于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李岳军

中国注册会计师:安素强

中国北京 二〇一六年三月二十五日

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